El formulario de aprobación de pago de la empresa lo redacta el cajero o el contador y lo firma el líder.
Un formulario de solicitud de pago es un documento escrito que se solicita a los proveedores para el pago y muestra los detalles del pago (como fecha, departamento, proyecto de solicitud, monto de la solicitud, propósito, aprobador, gerente, gerente de departamento, responsable financiero, director general). Se realiza la aprobación interna y luego el departamento de finanzas realiza el pago según el formulario anterior.
Todos los problemas del proceso los formulamos nosotros en función de la situación real de la empresa. Si es razonable, el departamento de compras lo enviará al departamento de contabilidad para su revisión y luego al liderazgo para su revisión. Cuando el líder firme para revisión, pregunte sobre la situación específica del dinero y alguien del departamento de compras se lo explicará. No se descarta que algunas empresas sigan procedimientos financieros y todo, excepto los aspectos técnicos, se puede explicar claramente.
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